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南昌高新區公共就業人才服務局——2019年部門預算
                           發布日期:2019/3/29
  

南昌高新區公共就業人才服務局 

 

2019年部門預算

 

目    錄


 

 

第一部分  南昌高新區公共就業人才服務局概況

 

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  南昌高新區公共就業人才服務局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明 

第三部分  南昌高新區公共就業人才服務局2019年部門預算表 

一、《收支預算總表》 

二、《部門收入總表》 

三、《部門支出總表》 

四、《財政撥款收支總表》  

五、《一般公共預算支出表》 

六、《一般公共預算基本支出表

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》 

八、《政府性基金預算支出表》 

第四部分  名詞解釋

  

 

第一部分  南昌高新區公共就業人才服務局概況

 

  

     一、部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府關于人才服務和勞動就業工作的方針政策;人才流動政策咨詢、流動人才檔案及是人事關系的轉移工作;人事代理工作和流動人員的人事檔案掛靠管理工作;各類人才引進和人才項目的申報和初審工作;勞動力資源管理工作,積極開展職業介紹,組織招聘活動,為供求雙方搭建交流平臺,促進再就業工作;人力資源交流、相關職業培訓等社會服務。

 

     二、部門基本情況 

南昌高新區公共就業人才服務局共有財政撥款預算單位1個,內設四個部門,實有工作人員22人。

 

 

第二部分  南昌高新區公共就業人才服務局   2019年部門預算情況說明

 

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況  

2019年高新區公共就業人才服務局收入總額為585萬元,較上年增加93萬元,增加18.9%。 

(二)支出預算情況 

2019年高新區公共就業人才服務局支出預算總額為585萬元,比上年增加93萬元,增加18.9%。其中:

按支出項目類別劃分:事業運行支出257.4萬元;其他人力資源事務支出197.6萬元;住房公積金支出30萬元;創業擔保貸款貼息50萬元;補充創業擔保貸款基金50萬元。 

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出455萬元,占支出預算總額的77.78%;農林水支出100萬元,占支出預算總額的17.09%;住房保障支出30萬元,占支出預算總額的5.13%。 

按支出經濟分類劃分:工資福利支出333萬元,商品和服務支出122萬元,其他支出130萬元。

 

           (三)財政撥款支出情況  

2019年高新區公共就業人才服務局支出預算總額為585萬元,比上年增加93萬元,增加18.9%。 

(四)政府性基金情況 

本單位沒有政府性基金預算。 

(五)機關運行經費等重要事項的說明  

2019年部門機關運行費預算 122 萬元,比2018年預算增加  21萬元,增長   20.79 %。 

(六)政府采購情況 

2019年部門所屬各單位政府采購總額  0萬元,其中:政府采購貨物預算  0 萬元、政府采購工程預算  0  萬元、政府采購服務預算 0  萬元。

       (七)國有資產占用使用情況 

部門共有車輛 1輛,其中,一般公務用車 1輛,執法執勤用車 0  輛。 

2019年部門預算安排購置車輛  0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為  0  。 

(八)績效目標設置情況  

2019年實行績效目標管理的項目 3 個,涉及資金297.6   萬元;納入財政績效目標批復的項目 0 個,涉及資金 0   萬元。 

 
二、2019年“三公”經費預算情況說明  

2019年南昌高新區公共就業人才服務局“三公”經費年初預算安排8.4萬元。其中:

 

            因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。 

公務接待費5萬元,比上年增(減)0萬元。 

公務用車運行維護費3.4萬元,比上年減少8.6萬元,主要原因是:按照車輛維護費標準申請公務用車維護費。 

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。

     

第三部分  南昌高新區公共就業人才服務局2019年部門預算表

 

 

八張表(詳見附表)
   

第四部分   名詞解釋

   一、收入科目 

各部門結合實際進行解釋。  

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

             (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

 

 

二、支出科目

 

 

(一)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項):反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。

(二)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

 

 

附件:

 

 

1、   收支預算總表
2、   部門收入總表
3、   部門支出總表
4、   財政撥款收支預算總表
5、   一般公共預算支出表 
6、   一般公共預算基本支出表
7、   一般公共預算“三公”經費支出表
8、   政府性基金預算支出
 
下載列表:userfiles/file/2019-4//2019429174494775.xls

 

 

 
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